贯彻落实
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审计部:依法忠实履行审计监督职责 有力有效服务保障集团公司改革发展工作
审计部认真学习贯彻集团公司年度工作会议精神,落实“实干为要、创新提质、奋勇登高”工作要求,围绕构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,持续深化审计体制机制建设,加强提升重点领域监督精准穿透力,扎实做好审计整改“下半篇文章”,为促进公司高质量发展贡献审计力量。
一是持续深化审计体制机制建设。推进完善企业董事会以其审计委员会、党委研究审议审计重要事项的运行机制,强化总部对各单位内部审计工作的统筹协调、整体推进、督促落实,加强境外审计监督检查,完善境外审计监督体系。
二是全面推进2025年审计工作任务。聚焦工程建设、采购招标、新能源项目、金融、贸易等重点领域深化监督,统筹开展审计项目,深入开展“工程项目审计强化管理年”活动,加强审计人员技能培训和项目历练,提速推进审计信息化建设。
三是持续做好审计整改“下半篇文章”。狠抓审计整改质量,定期开展审计整改“回头看”,建立健全审计整改长效机制;规范开展责任追究工作,加大问题核查和责任追究力度,防止“破窗效应”;深化审计成果运用,加强与业务监督、专项治理等工作协同联动,促进发挥“大监督”审计作用。